10月30日晚間,A股儲能板塊龍頭南網儲能披露2022年三季報。
財報數據顯示,今年前三季度公司實現營業(yè)收入63.92億元,較上年同期(調整后)增長5.66%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.18億元,較上年同期(調整后)增長33.17%;扣非凈利潤7099萬元,較上年同期(調整后)減少49.27%。
目前,南網儲能營業(yè)收入主要來自抽水蓄能和調峰水電業(yè)務。公司在財報中解釋,扣非凈利潤大幅下降的主要原因,一是根據會計準則規(guī)定,本期置入資產損益屬于非經常性損益,予以扣除;二是成本費用隨業(yè)務事項變動導致。
重組后首次公布財報
今年9月,上市公司完成了重大資產置換及發(fā)行股份購買資產,證券簡稱也由“文山電力”變更為“南網儲能”。公司將購售電、電力設計及配售電業(yè)務的相關資產負債置出,并將南方電網調峰調頻發(fā)電有限公司(以下簡稱調峰調頻公司)置入,實現了南方電網旗下抽水蓄能業(yè)務和儲能業(yè)務的整體上市。
三季報數據顯示,截至三季度末,公司總資產約為370.85億元,較上年度末(調整后)增加0.24%,歸屬于上市公司股東的所有者權益為116.08億元,較上年度末(調整后)減少14.44%。
今年前三季度,南網儲能盈利同比增長超三成,公司表示一是天二電站、魯布革電站等西部調峰水電廠來水情況較好,售電量同比增加42.37%;二是梅州抽水蓄能電站、陽江抽水蓄能電站本年建成投產。
營業(yè)收入增幅低于利潤總額增幅的主要原因是,2021年前三季度,公司含文昌燃氣電廠11.22億元、利潤總額0.88億元,2021年底調峰調頻公司剝離文昌燃氣電廠,因此今年公司不含燃氣發(fā)電業(yè)務。
針對扣非凈利潤較上年同期(調整后)減少49.29%,公司表示,主要原因一是根據會計準則規(guī)定,本期置入資產損益屬于非經常性損益,予以扣除;二是成本費用隨業(yè)務事項變動導致。
加碼抽水蓄能電站建設
南網儲能重組之后,將重點投入抽水蓄能開發(fā)。
抽水蓄能具備可靠、經濟和使用壽命長等特點,是解決新能源消納最為成熟的手段,隨著風電、光伏等新能源大規(guī)模的快速發(fā)展,調峰調頻、儲能等輔助服務成為新能源接入電網的重要需求,也是構建新型電力系統的關鍵組成部分。
國家能源局2021年9月印發(fā)的《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出了階段目標:到2025年,抽水蓄能投產總規(guī)模達到6200萬千瓦以上;到2030年,投產總規(guī)模1.2億千瓦左右。同年11月,南方電網印發(fā)《南方電網“十四五”電網發(fā)展規(guī)劃》,預計“十四五”期間將新增抽水蓄能600萬千瓦,推動新能源配套儲能2000萬千瓦。
抽水蓄能電站是南網儲能主要資產,上市公司擁有7座已投產運營的抽水蓄能電站,合計裝機容量為1028萬千瓦。
此前,在接受《每日經濟新聞》記者電話采訪時,南網儲能曾表示,“公司正建設4座抽水蓄能電站和3座電化學儲能站,同步推進10余座抽水蓄能、電化學儲能站點的前期開發(fā)工作。”公告顯示,當前公司在建及開展前期工作的抽水蓄能電站16座,預計總裝機容量為1860萬千瓦;電池儲能電站3座,總裝機容量為37.5萬千瓦。
10月30日晚,南網儲能還披露了惠州中洞抽水蓄能電站項目建設公告,項目建成后將服務粵東千萬千瓦級海上風電基地,減小煤電、氣電機組調峰幅度,總投資約83.73億元。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅告訴《每日經濟新聞》記者:“公司目前業(yè)務比較單一,但也符合我們的國情。抽水蓄能電站前期投資比較大,建設周期比較長,主導的一般是央國企等大型投資集團,他們在資金成本、資金實力等方面都是很大的。”
祁海珅分析,今年以來,儲能作為獨立市場地位的政策已經確立,這意味著,新型儲能作為一種電力服務新業(yè)態(tài),不再以配角身份進入電力市場,而是可以挑起電力服務的大梁,有利于激發(fā)企業(yè)積極性和儲能項目進一步發(fā)展。
原標題:南網儲能前三季度盈利增超三成 繼續(xù)加碼抽水蓄能業(yè)務